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決算関係・平成29年度歳出決算
歳出決算状況
1 科目別歳出決算状況
科目 |
29年度決算額(A) |
構成比 |
28年度決算額(B) |
構成比 |
対前年度増減額(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
議会費 |
1,362,052,637 |
0.2 |
1,385,583,467 |
0.2 |
-23,530,830 |
総務費 |
32,099,024,800 |
4.9 |
34,275,406,693 |
5.1 |
-2,176,381,893 |
民生費 |
90,878,391,226 |
13.8 |
87,710,353,104 |
13.0 |
3,168,038,122 |
衛生費 |
19,974,618,367 |
3.0 |
21,499,944,218 |
3.2 |
-1,525,325,851 |
労働費 |
2,226,233,671 |
0.3 |
2,467,301,388 |
0.4 |
-241,067,717 |
農林水産業費 |
35,290,329,197 |
5.4 |
32,561,352,554 |
4.8 |
2,728,976,643 |
商工費 |
42,800,951,854 |
6.5 |
48,122,674,251 |
7.1 |
-5,321,722,397 |
土木費 |
74,490,119,319 |
11.3 |
79,959,011,599 |
11.8 |
-5,468,892,280 |
警察費 |
38,462,031,945 |
5.8 |
37,581,508,530 |
5.6 |
880,523,415 |
教育費 |
139,271,768,249 |
21.2 |
144,206,790,911 |
21.3 |
-4,935,022,662 |
災害復旧費 |
1,100,735,636 |
0.2 |
2,361,402,781 |
0.3 |
-1,260,667,145 |
公債費 |
105,484,177,453 |
16.0 |
112,133,311,001 |
16.6 |
-6,649,133,548 |
諸支出金 |
75,037,052,772 |
11.4 |
71,488,683,918 |
10.6 |
3,548,368,854 |
予備費 |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
0 |
合 計 |
658,477,487,126 |
100 |
675,753,324,415 |
100 |
-17,275,837,289 |
※構成比は、小数点第2位を四捨五入して表示しています。端数処理により各科目の構成比の加算結果と合計が一致しないことがあります。(以下のグラフにおいて同じ。)
科目別歳出決算額構成比
2 性質別歳出決算構成
歳出決算額を性質別に分類すると、人件費や公債費などの義務的経費は2,978億2,359万円で、構成比は45.2%となりました。
また、普通建設事業費などの投資的経費は945億3,137万円で構成比は14.4%、補助費等や各種貸付金などのその他の経費は2,661億2,253万円で、構成比は40.4%となりました。
性質別歳出決算構成比
性質別歳出決算構成比の推移
その他の経費
2,661億2,253万円
構成比 40.4%
投資的経費
945億3,137万円
構成比 14.4%
義務的経費
2,978億2,359万円
構成比 45.2%