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監査・定期監査結果

ページ番号:0025706 更新日:2026年3月27日更新

令和7年度

1 概要

(1)監査の対象

令和6年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。

(2)監査実施状況

監査対象機関221機関(本庁76、出先145)の監査を実施した。

(3)実施期間

令和7年4月~令和8年1月

(4)監査結果(財務監査)

令和7年度の報告・公表件数は83件(本庁33、出先50)となっている。

令和7年度定期監査実施機関数等

区分

令和7年度

実施機関数

221

改善留意を要する機関数

131

うち報告・公表機関数

47

改善留意を要する件数

449

うち報告・公表件数

83

報告・公表件数の内訳

給与

2

収入

62

支出

11

契約

3

財産

1

物品

4

その他

0

 

(5)重点監査事項(行政監査)

  • 3E(経済性・効率性・有効性)の監査
  • 内部統制の実施状況

(6)監査意見

  • 事業展開にあたっての経済性・効率性・有効性の重視について
  • 内部統制を有効に機能させるための取組について
  • 物品等廃棄に係る適正な取扱いについて

2 監査結果報告書

令和7年度定期監査結果報告書(令和8年3月27日公表) (PDF:597KB)

 

令和6年度

1 概要

(1)監査の対象

令和5年度予算に係る財務事務の執行及び経営に係る事業管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかどうかを主眼とし、本庁・出先機関を対象に監査を行った。

(2)監査実施状況

監査対象機関221機関(本庁76、出先145)の監査を実施した。

(3)実施期間

令和6年4月~令和7年2月

(4)監査結果(財務監査)

令和6年度の報告・公表件数は88件(本庁40、出先48)となっている。

令和6年度定期監査実施機関数等

区分

令和6年度

実施機関数

221

改善留意を要する機関数

153

うち報告・公表機関数

50

改善留意を要する件数

522

うち報告・公表件数

88

報告・公表件数の内訳

給与

3

収入

60

支出

17

契約

6

財産

0

物品

1

その他

1

 

(5)重点監査事項(行政監査)

  • 内部統制の実施状況

(6)監査意見

  • 内部統制の一層の推進について
  • 事業効果の確実な発現とその確認について
  • 公有財産の管理等について

2 監査結果報告書

令和6年度定期監査結果報告書(令和7年3月28日公表) (PDF:823KB)

 

令和3年度~令和5年度の監査結果報告書

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